县政务服务管理办公室

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合浦县政务服务管理办公室2017年“三公”经费预算    

来源: 作者:佚名 时间:2017-03-24 浏览:
“三公”经费支出预算表
单位:万元
项         目 全口径 其中:一般公共预算
2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减% 2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减%
*    * 1 2 3 4 5 6
合             计 12.09 6.35 -47.48% 2.09 2.05 -1.91%
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费 0.55 0.05 -90.91% 0.55 0.05 -90.91%
(三)公务用车费 11.54 6.3 -45.41% 1.54 2 29.87%
   1.公务用车运行费 11.54 6.3 -45.41% 1.54 2 29.87%
   2.公务用车购置费

2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.35万元(全口径),其中:公务接待费支出预算0.05万元,公务用车运行维护费支出预算6.3万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.05万元,比2016年预算2.09万元减少0.04万元,同比下降1.91%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:1.公务接待费2017年预算0.05万元,同比减少0.5万元,同比下降90.91%,主要是2016年实际支出接待费减少,预算相应减少。2.公务用车费2017年预算2万元,同比增加0.46万元,增长29.87%。主要原因是我单位是全额拨款单位,没有其他收费,非税收入少,扶贫和监督乡镇政务中心工作多,只有适当减少非税收入支出数,公务用车费用只有在公共财政资金支出中适当增加。